Версия для слабовидящих
О внесении изменений в Постановление от 28.10.2013 г. № 116 «Об утверждении муниципальной программы Калач- Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения»
34 от 25.03.2016
Скачать (175.5 Кб)

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТСКИЙ  РАЙОН

 

Администрация  Калач-Куртлакского сельского  поселения

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

      23.03.2016 г.

сл. Калач- Куртлак

                                  № 34

 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление

от 28.10.2013 г. № 116

 «Об утверждении муниципальной

программы Калач- Куртлакского

сельского поселения «Обеспечение

качественными            

жилищно -коммунальными

услугами населения»

 

В целях изменения объема финансирования   мероприятий подпрограммы

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Калач- Куртлакского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»:

                     

1.1 В Паспорте муниципальной программы « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » строку « Объемы бюджетных ассигнований  программы» изложить в новой редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований

программы

 

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы

№ 1

2014-2020 годы  1365,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 155,8 тыс. рублей;

2015 год – 1175,9 тыс. рублей;

2016 год – 33,5 тыс. рублей;

2017 год -  350,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы № 2 на период 2014-2020 годы –  2425,8 тыс. рублей в том числе:

в 2014 году –   829,9 тыс.рублей;

в 2015 году –   768,7 тыс.рублей;

в 2016 году –   204,7 тыс.рублей;

в 2017 году –   622,5  тыс. рублей;

в 2018 году –   0, 0 тыс. рублей;

в 2019 году –   0, 0 тыс. рублей;

в 2020 году -   0, 0 тыс. рублей

 

                                                                                

                                                                                                                            .»;

 

                                                                                                                                                                                                                           

1.2. Приложение 3. к подпрограмме 2 « Благоустройство» « Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы « Благоустройство» изложить в следующей редакции:

 

 

 

                                                                                                                                          

 


                                                                                                                             

«

 

                                                                                                                                                                «Приложение 3

                                                                                                                                                                к подпрограмме № 2

                                                                                              

                                                                   «Благоустройство»

 

Расходы местного бюджета на

реализацию подпрограммы

 «Благоустройство»

Статус

Наименование     
подпрограммы,

основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель  

Код бюджетной  
   классификации

Расходы  (тыс. рублей), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

всего

2014

2015

2016

2017

 

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

13

14

15

Подпрограмма

«Благоустройство»

всего

в том числе:

X

X

X

X

2425,8

829,9

768,7

204,7

622,5

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.

Содержание  уличного освещения

Администрация

951

X

X

X

595,6

80,4

269,0

0,0

246,2

0,0

0,0

0,0

1.1. Оплата коммунальных услуг уличного освещения.

 

 

 

 

 

 

582,2

80,4

255,6

0,0

246,2

0,0

0,0

0,0

1.2. Приобретение материальных запасов ( лампы ДРВ, таймер, автомат 25А)

 

 

 

 

 

 

13,4

0,0

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.

Развитие озеленения

Администрация

951

X

X

X

778,9

 

166,4

 

310,5

134,7

289,0

0,0

0,0

0,0

2.1.Содержание зеленых насаждений

( обрезка сухих веток, удаление поросли, полив, прополка, выкашивание травы в парке

 

 

 

 

 

 

583,9

131,9

150,0

114,3

289,0

0,0

0,0

0,0

2.2. Приобретение материальных запасов  на озеленение.

 

 

 

 

 

 

63,5

33,0

30,5

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.Коммунальные услуги для нужд полива зеленых насаждений.

 

 

 

 

 

 

11,5

1,5

10,0

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4. Приобретение детской игровой площадки.

 

 

 

 

 

 

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5. Выполнение кадастровых работ для осуществления кадастрового учета земельных участков

 

 

 

 

 

 

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.

Дезинсекция территории кладбища, парков.

 

 

 

 

 

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.

Содержание мест захоронения

Администрация

951

X

X

X

879,1

 

573,1

 

168,7

60,0

77,3

0,0

0,0

0,0

4.1.Содержание и благоустройство кладбищ (- поддержание территории кладбищ в чистоте; снабжение песком и иным грунтом; поддержание в надлежащим состоянии ограждений, ворот; иные мероприятия);

 

 

 

 

 

 

222,5

43,2

52,0

50,0

77,3

0,0

0,0

0,0

4.2. Изготовление ПСД на обелиск павшим воинам в ВОВ в сл. Калач-Куртлак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243,2

136,5

106,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.Материальные затраты (Подготовка памятников к 9 мая).

 

 

 

 

 

 

47,7

27,7

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                         .»;                                                                                                                           


1.3 Приложение 3 к подпрограмме 2 «Благоустройство» «Расходы на реализацию подпрограммы  « Благоустройство»»  изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                     «Приложение 4                                                                                                                                                                                                       к подпрограмме № 2                                                                                                                                                                                                           «Благоустройство»

                                                                                   

 

Расходы

на реализацию подпрограммы

 «Благоустройство»

 

Статус

Наименование     
подпрограммы

Ответственный   
исполнитель    

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

всего

2014

2015

2016

2017  

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

 

10

11

Подпрограмма

«Благоустройство»

всего

2425,8

829,9

768,7

204,7

622,5

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

2425,8

829,9

768,7

204,7

622,5

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие1.

 

Содержание уличного освещения

всего

595,6

80,4

269,0

0,0

246,2

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

595,6

80,4

269,0

0,0

246,2

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Оплата

коммунальных услуг.

 

всего

582,2

80,4

255,6

0,0

246,2

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

582,2

80,4

255,6

0,0

246,2

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   Материальные затраты для уличного освещения ( лампа ДРВ- 4 шт.)

 

всего

13,4

0,0

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

13,4

0,0

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное      мероприятие2.

 

Развитие озеленения

всего

778,9

166,4

310,5

134,7

289,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

778,9

166,4

310,5

134,7

289,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Содержание зеленых насаждений ( обрезка сухих веток, удаление поросли, полив, прополка, выкашивание травы в парке)

 

всего

583,9

131,9

150,0

114,3

289,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

583,9

131,9

150,0

114,3

289,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Материальные  затраты на озеленение.

 

Всего

63,5

33,0

30,5

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

63,5

33,0

30,5

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Коммунальные услуги для нужд полива зеленых насаждений

 

всего

11,5

1,5

10,0

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

11,5

1,5

10,0

10,4

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Приобретение детской игровой площадки

 

всего

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Выполнение кадастровых работ для осуществления кадастрового учета земельного участка

 

всего

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие3

Дезинсекция территории кладбищ, парков

всего

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие4.

 

Содержание мест захоронения

всего

879,1

573,1

168,7

60,0

77,3

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

879,1

573,1

168,7

60,0

77,3

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Содержание

 благоустройство кладбищ( поддержание территории кладбищ в чистоте; снабжение песком и иным грунтом; поддержание в

 надлежащим состоянии ограждений, ворот; иные мероприятия).

 

 

 

 

 

 

всего

222,5

43,2

52,0

50,0

77,3

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

222,5

43,2

52,0

50,0

40,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Изготовление ПСД на обелиск павшим воинам в

ВОВ в сл. Калач-Куртлак

 

всего

243,2

136,5

106,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

243,2

136,5

106,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Материальные затраты.

 ( Подготовка памятников

 к 9 мая)

 

всего

47,7

27,7

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

47,7

27,7

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           .»

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Калач- Куртлакского сельского поселения.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

 

 

И.о. главы Администрации Калач- Куртлакского

 сельского поселения                                                                                  Щепелева С.Н.

Дата создания: 14-06-2016
Дата последнего изменения: 14-06-2016
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: